| 01表 | |||||
| 2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
| 单位名称:市侨联 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
| 本年收入合计 | 75.96 | 一、本年支出合计 | 75.96 | 一、本年支出合计 | 75.96 |
| 1、财政拨款 | 75.96 | 1、基本支出 | 45.96 | 【201】一般公共服务支出 | 75.96 |
| (1)经费拨款(补助) | 75.96 | (1)工资福利支出 | 39.82 | 【202】外交支出 | 0.00 |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 6.14 | 【203】国防支出 | 0.00 |
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | 0.00 |
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | 2、项目支出 | 30.00 | 【205】教育支出 | 0.00 |
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | ||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
| 2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| (1)单位往来收入 | 0.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
| (2)事业单位经营收入 | 0.00 | 【211】节能环保支出 | 0.00 | ||
| (3)上年结余结转 | 0.00 | 【212】城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 【213】农林水支出 | 0.00 | ||||
| 3、捐赠收入 | 0.00 | 【214】交通运输支出 | 0.00 | ||
| 【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 【216】商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 【217】金融支出 | 0.00 | ||||
| 【219】援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 【221】住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 【227】预备费 | 0.00 | ||||
| 【229】其他支出 | 0.00 | ||||
| 【230】转移性支出 | 0.00 | ||||
| 【231】债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 【232】债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 【233】债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 | ||
| 02表 | |||||||||||||||
| 2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | |||||||||||||||
| 单位名称:市侨联 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
| 财政拨款小计 |
经费拨款 (补助) |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 75.96 | 75.96 | 75.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行政政法科 | 75.96 | 75.96 | 75.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0505 | 市侨联 | 75.96 | 75.96 | 75.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03表 | ||||||||||
| 2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
| 单位名称:市侨联 | 单位:万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 75.96 | 45.96 | 39.82 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.96 | 45.96 | 39.82 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 75.96 | 45.96 | 39.82 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 65.96 | 45.96 | 39.82 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 04表 | |||||
| 2018年财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位名称:市侨联 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
| 本年收入合计 | 75.96 | 一、本年支出合计 | 75.96 | 一、本年支出合计 | 75.96 |
| 1、财政拨款 | 75.96 | 1、基本支出 | 45.96 | 【201】一般公共服务支出 | 75.96 |
| (1)经费拨款(补助) | 75.96 | (1)工资福利支出 | 39.82 | 【202】外交支出 | 0.00 |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 6.14 | 【203】国防支出 | 0.00 |
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | 0.00 |
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | 2、项目支出 | 30.00 | 【205】教育支出 | 0.00 |
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | ||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
| 2、捐赠收入 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||
| 【211】节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 【212】城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 【213】农林水支出 | 0.00 | ||||
| 【214】交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 【216】商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 【217】金融支出 | 0.00 | ||||
| 【219】援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 【221】住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 【227】预备费 | 0.00 | ||||
| 【229】其他支出 | 0.00 | ||||
| 【230】转移性支出 | 0.00 | ||||
| 【231】债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 【232】债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 【233】债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 | ||
| 05表 | ||||||||||
| 2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
| 单位名称:市侨联 | 单位:万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 75.96 | 45.96 | 39.82 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.96 | 45.96 | 39.82 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 75.96 | 45.96 | 39.82 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 65.96 | 45.96 | 39.82 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 06表 | |||||||||
| 2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款) | |||||||||
| 单位名称:市侨联 | 单位:万元 | ||||||||
| 经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
| 小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国家规定津补贴 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第十三个月工资 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07表 | |||
| 2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
| 合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
| “三公”经费合计 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 1、因公出国境费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务用车购置和运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |
0.00 |
| 08表 | ||||||||||
| 2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
| 单位名称:市侨联 | 单位:万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |