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    黄石市民主党派机关2018年预算

    来源:未知 日期:2018-02-01 字号:[ ]
              01表
    2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表          
    单位名称:市民主党派       单位:万元
    收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预 算 数 功 能 分 类 支 出 项 目 预 算 数
    本年收入合计 520.47 一、本年支出合计 520.47 一、本年支出合计 520.47
    1、财政拨款 520.47 1、基本支出 415.47 【201】一般公共服务支出 520.47
    (1)经费拨款(补助) 520.47 (1)工资福利支出 330.09 【202】外交支出 0.00
    (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00 (2)商品和服务支出 57.09 【203】国防支出 0.00
    (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 0.00 (3)对个人和家庭补助支出 28.29 【204】公共安全支出 0.00
    (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 105.00 【205】教育支出 0.00
    (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00     【206】科学技术支出 0.00
    (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0.00     【207】文化体育与传媒支出 0.00
            【208】社会保障和就业支出 0.00
    2、专户管理的事业收入 0.00     【209】社会保险基金支出 0.00
    (1)单位往来收入 0.00     【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00
    (2)事业单位经营收入 0.00     【211】节能环保支出 0.00
    (3)上年结余结转 0.00     【212】城乡社区支出 0.00
            【213】农林水支出 0.00
    3、捐赠收入 0.00     【214】交通运输支出 0.00
            【215】资源勘探信息等支出 0.00
            【216】商业服务业等支出 0.00
            【217】金融支出 0.00
            【219】援助其他地区支出 0.00
            【220】国土海洋气象等支出 0.00
            【221】住房保障支出 0.00
            【222】粮油物资储备支出 0.00
            【223】国有资本经营预算支出 0.00
            【227】预备费 0.00
            【229】其他支出 0.00
            【230】转移性支出 0.00
            【231】债务还本支出 0.00
            【232】债务付息支出 0.00
            【233】债务发行费用支出 0.00
               
               
               
               
        二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00

                                  02表
    2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
    单位名称:市民主党派                         单位:万元
    单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财 政 拨 款 专 户 管 理 的 事 业 收 入 捐赠收入 公共预算上年结转资金
    财政拨款小计 经费拨款
    (补助)
    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 上年结余、结转
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      合计 520.47 520.47 520.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      行政政法科 520.47 520.47 520.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0501 市民主党派 520.47 520.47 520.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                        03表
    2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表                    
    单位名称:市民主党派                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本 年 支 出 合 计
    本年支出合计 基 本 支 出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
    合 计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 520.47 415.47 330.09 57.09 28.29 0.00 0.00 0.00 105.00
    201 一般公共服务支出 520.47 415.47 330.09 57.09 28.29 0.00 0.00 0.00 105.00
    20128 民主党派及工商联事务 520.47 415.47 330.09 57.09 28.29 0.00 0.00 0.00 105.00
    2012801 行政运行(民主党派及工商联事务) 415.47 415.47 330.09 57.09 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00
    2012804 参政议政(民主党派及工商联事务) 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00

              04表
    2018年财政拨款收支预算总表          
    单位名称:市民主党派       单位:万元
    收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
    本年收入合计 520.47 一、本年支出合计 520.47 一、本年支出合计 520.47
    1、财政拨款 520.47 1、基本支出 415.47 【201】一般公共服务支出 520.47
    (1)经费拨款(补助) 520.47 (1)工资福利支出 330.09 【202】外交支出 0.00
    (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00 (2)商品和服务支出 57.09 【203】国防支出 0.00
    (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 0.00 (3)对个人和家庭补助支出 28.29 【204】公共安全支出 0.00
    (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 105.00 【205】教育支出 0.00
    (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00     【206】科学技术支出 0.00
    (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0.00     【207】文化体育与传媒支出 0.00
            【208】社会保障和就业支出 0.00
    2、捐赠收入 0.00     【209】社会保险基金支出 0.00
            【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00
            【211】节能环保支出 0.00
            【212】城乡社区支出 0.00
            【213】农林水支出 0.00
            【214】交通运输支出 0.00
            【215】资源勘探信息等支出 0.00
            【216】商业服务业等支出 0.00
            【217】金融支出 0.00
            【219】援助其他地区支出 0.00
            【220】国土海洋气象等支出 0.00
            【221】住房保障支出 0.00
            【222】粮油物资储备支出 0.00
            【223】国有资本经营预算支出 0.00
            【227】预备费 0.00
            【229】其他支出 0.00
            【230】转移性支出 0.00
            【231】债务还本支出 0.00
            【232】债务付息支出 0.00
            【233】债务发行费用支出 0.00
               
               
               
               
        二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00


                        05表
    2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款)                    
    单位名称:市民主党派                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本 年 支 出 合 计
    本年支出合计 基 本 支 出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
    合 计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 520.47 415.47 330.09 57.09 28.29 0.00 0.00 0.00 105.00
    201 一般公共服务支出 520.47 415.47 330.09 57.09 28.29 0.00 0.00 0.00 105.00
    20128 民主党派及工商联事务 520.47 415.47 330.09 57.09 28.29 0.00 0.00 0.00 105.00
    2012801 行政运行(民主党派及工商联事务) 415.47 415.47 330.09 57.09 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00
    2012804 参政议政(民主党派及工商联事务) 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00

                      06表
    2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)                  
    单位名称:市民主党派               单位:万元
    经济科目 本年支出合计 财 政 拨 款
    小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
    ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    合计 415.47 415.47 415.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    工资福利支出 330.09 330.09 330.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    基本工资 73.20 73.20 73.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    国家规定津补贴 63.97 63.97 63.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    奖金 92.11 92.11 92.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    第十三个月工资 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    机关事业单位基本养老保险缴费 28.65 28.65 28.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    职工基本医疗保险缴费 32.79 32.79 32.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 29.27 29.27 29.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    雇员、聘用及以钱养事人员工资 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    商品和服务支出 57.09 57.09 57.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    办公费 14.58 14.58 14.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    印刷费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    水电费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    邮电费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    差旅费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    培训费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    公务接待费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    劳务费 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    工会经费 4.68 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    福利费 5.85 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他交通费用 15.48 15.48 15.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    对个人和家庭的补助 28.29 28.29 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    退休奖金 25.14 25.14 25.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    退休公用部分 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    医疗费补助 3.01 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

          07表
    2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)      
          单位:万元
    项目 财政拨款安排“三公”经费支出
      合计 商品和服务支出 项目支出
    “三公”经费合计 33.00 5.00 28.00
    1、因公出国境费用 0.00 0.00 0.00
    2、公务用车购置和运行费 23.60 4.00 19.60
    公务用车购置费 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行费 23.60 4.00 19.60
    3、公务接待费 9.40 1.00 8.40

                        08表
    2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表                    
    单位名称:市民主党派                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本 年 支 出 合 计
    本年支出合计 基 本 支 出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
    合 计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                         

    黄石市民主党派机关2018年预算编报说明
     
    一、基本概况:
    黄石市民主党派设中国国民党革命委员会黄石市委会、中国民主同盟黄石市委会、中国民主建国会黄石市委会、中国民主促进会黄石市委会、中国农工党黄石市委会、致公党黄石市委会、九三学社黄石市委会、民主党派机关事务管理办公室。
    黄石市民主党派机关事务管理办公室主要职责:在中共黄石市委统战部领导下,为市各民主党派机关提供服务的后勤管理及协调的机构。各民主党派市委会办公室在各民主党派市委会的领导下独立开展工作。七个民主党派市委会包括:民革2人、民盟2人、民建3人、民进2人、农工党2人、致公党1人、九三学社3人(其中1人在政协专委会任副主任),党派机关事务管理办公室2人,机关聘用人员5人。
    按照预算管理有关规定,即全部收入和支出都反映在预算中。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障缴费、其它工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出。
    2018年度部门预算总收入520.47万元,比2017年度预算增加127.45万元。我单位没有非税收入项目。
    2018年度部门预算总支出520.47万元,比2017年度预算增加127.45万元。具体包括:
    一.基本支出预算415.47万元,主要用于在职、退养、退休人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费、职工福利支出。较上年预算增加127.45万元,主要原因是增加5人(含县级干部),并且有两名干部退休(含县级干部),日常工资和奖金发放增加。
    二. 项目支出预算105万元,主要用于七个党派参政议政费用,包括以下方面:
    (1)七个党派全年培训费、会议费。
    (2)七个党派全年调研学习费用。
    (3)七个党派参政议政等其他费用。
    项目支出与上年相同。
    三.2018年度部门预算总支出中政府采购支出32万元,主要用于购置办公家具、电脑以及印刷费用、公务用车维修费用等服务采购支出。
    四、2018年财政拨款安排“三公”经费预算情况
    七个党派2018年“三公”经费预算总支出33万元,与2017年相同,没有变化。其中:
    1.因公出国(境)经费预算0万元。主要用于因公出国考察、交流等活动费用支出。
    2.公务用车购置及运行维护费23.6万元。主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等支出。公务用车购置费用 0 元。主要原因是严格按照市政府严格控制公务用车要求,不再更新购置车辆。公务用车运行维护费严格减少,主要原因是将进一步加强车辆管理,严格控制规范车辆使用,节俭车辆运行维护费用。
    公务接待费预算9.4万元。主要用于七个党派接待中央、省上级领导和其他各市州业务单位来各党派开展视察、调研、督查、指导等活动。
    五、名词解释
    1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
    4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    6、行政运行:反映用于保障机构正常运行的经费。
    7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。
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