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    市工商联2017年预算公开

    来源:未知 日期:2017-12-29 字号:[ ]
              01表
    2017 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
    单位名称:市工商联       单位:万元
    收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
    本年收入合计 211.90 一、本年支出合计 211.90 一、本年支出合计 211.90
    1、财政拨款 211.90 1、基本支出 191.90 【201】一般公共服务支出 211.90
      (1)经费拨款(补助) 211.90   (1)工资福利支出 125.29 【202】外交支出  
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款     (2)商品和服务支出 27.35 【203】国防支出  
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款     (3)对个人和家庭补助支出 39.26 【204】公共安全支出  
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款   2、项目支出 20.00 【205】教育支出  
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       【206】科学技术支出  
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款       【207】文化体育与传媒支出  
            【208】社会保障和就业支出  
    2、专户管理的事业收入       【209】社会保险基金支出  
    (1)单位往来收入       【210】医疗卫生与计划生育支出  
    (2)事业单位经营收入       【211】节能环保支出  
    (3)上年结余结转       【212】城乡社区支出  
            【213】农林水支出  
    3、捐赠收入       【214】交通运输支出  
            【215】资源勘探信息等支出  
            【216】商业服务业等支出  
            【217】金融支出  
            【219】援助其他地区支出  
            【220】国土海洋气象等支出  
            【221】住房保障支出  
            【222】粮油物资储备支出  
            【223】国有资本经营预算支出  
            【227】预备费  
            【229】其他支出  
            【230】转移性支出  
            【231】债务还本支出  
            【232】债务付息支出  
            【233】债务发行费用支出  
               
               
               
               
        二、结转下年   二、结转下年  

                                  02表
    2017 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
    单位名称:市工商联                         单位:万元
    单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入 捐赠收入 公共预算上年结转资金
    财政拨款小计 经费拨款
    (补助)
    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 上年结余、结转
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      合计 211.90 211.90 211.90                      
      行政政法科 211.90 211.90 211.90                      
    0504   市工商联 211.90 211.90 211.90                      

                        03表
    2017 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
    单位名称:市工商联                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 211.90 191.90 125.29 27.35 39.26       20.00
    201 一般公共服务支出 211.90 191.90 125.29 27.35 39.26       20.00
      20128   民主党派及工商联事务 211.90 191.90 125.29 27.35 39.26       20.00
        2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 211.90 191.90 125.29 27.35 39.26       20.00

              04表
    2017 年 一 般 公 共 预 算 收 支 情 况 表
    单位名称:市工商联       单位:万元
    收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
    本年收入合计 211.90 一、本年支出合计 211.90 一、本年支出合计 211.90
    1、财政拨款 211.90 1、基本支出 191.90 【201】一般公共服务支出 211.90
      (1)经费拨款(补助) 211.90   (1)工资福利支出 125.29 【202】外交支出  
      (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款     (2)商品和服务支出 27.35 【203】国防支出  
      (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款     (3)对个人和家庭补助支出 39.26 【204】公共安全支出  
      (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款   2、项目支出 20.00 【205】教育支出  
      (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       【206】科学技术支出  
      (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款       【207】文化体育与传媒支出  
            【208】社会保障和就业支出  
    2、捐赠收入       【209】社会保险基金支出  
            【210】医疗卫生与计划生育支出  
            【211】节能环保支出  
            【212】城乡社区支出  
            【213】农林水支出  
            【214】交通运输支出  
            【215】资源勘探信息等支出  
            【216】商业服务业等支出  
            【217】金融支出  
            【219】援助其他地区支出  
            【220】国土海洋气象等支出  
            【221】住房保障支出  
            【222】粮油物资储备支出  
            【223】国有资本经营预算支出  
            【227】预备费  
            【229】其他支出  
            【230】转移性支出  
            【231】债务还本支出  
            【232】债务付息支出  
            【233】债务发行费用支出  
               
               
               
               
        二、结转下年   二、结转下年  

                        05表
    2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表
    单位名称:市工商联                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 211.90 191.90 125.29 27.35 39.26       20.00
    201 一般公共服务支出 211.90 191.90 125.29 27.35 39.26       20.00
      20128   民主党派及工商联事务 211.90 191.90 125.29 27.35 39.26       20.00
        2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 211.90 191.90 125.29 27.35 39.26       20.00
    op:none;border-left:none' x:num="0">    20.00   

                      06表
    2017 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表
    单位名称:市工商联               单位:万元
    经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
    小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
    ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    合计 191.90 191.90 191.90            
    工资福利支出 125.29 125.29 125.29            
      基本工资 33.01 33.01 33.01            
      国家规定津补贴 25.47 25.47 25.47            
      奖金 29.78 29.78 29.78            
      第十三个月工资 2.17 2.17 2.17            
      基本医疗保险 13.08 13.08 13.08            
      基本养老保险 11.78 11.78 11.78            
      雇员,聘用人员工资 10.00 10.00 10.00            
    商品和服务支出 27.35 27.35 27.35            
      办公费 2.10 2.10 2.10            
      印刷费 0.50 0.50 0.50            
      水电费 1.20 1.20 1.20            
      邮电费 1.20 1.20 1.20            
      差旅费 2.10 2.10 2.10            
      维修(护)费 0.60 0.60 0.60            
      公务接待费 0.80 0.80 0.80            
      劳务费 3.50 3.50 3.50            
      工会经费 1.71 1.71 1.71            
      福利费 2.13 2.13 2.13            
      公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00            
      其他交通费用 7.51 7.51 7.51            
    对个人和家庭的补助 39.26 39.26 39.26            
      基本离休费 2.88 2.88 2.88            
      离休津补贴 4.87 4.87 4.87            
      离休奖金 2.42 2.42 2.42            
      离休公用部分 0.20 0.20 0.20            
      离休增发工资 0.24 0.24 0.24            
      退休奖金 17.81 17.81 17.81            
      退休公用部分 0.25 0.25 0.25            
      住房公积金 10.59 10.59 10.59            

          07表
    2017年部门“三公”经费支出预算表
    单位名称:市工商联     单位:万元
    项目 财政拨款安排“三公”经费支出    
    合计 商品和服务支出 项目支出
    “三公”经费合计 5.90 4.80 1.10
    1、因公出国境费用      
    2、公务用车购置和运行费 4.50 4.00 0.50
      公务用车购置费      
      公务用车运行费 4.50 4.00 0.50
    3、公务接待费 1.40 0.80 0.60

                        08表
    2017 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
    单位名称:市工商联                 单位:万元
    科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
    本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
    合  计 工资福利
    支出
    商品和
    服务支出
    对个人和家庭
    补助支出
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                         


    市工商联2017年预算编报说明
     
        本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。
     
     
                         单位负责人签字(盖章):
     
     
    一、部门概况
    包括纳入部门预算管理的单位情况,人员编制9人、实有人数8人、离退休人数10人,部门的主要工作职责。
     
    办公室工作职责
     
    1.负责综合和反映全市工商联系统工作情况及贯彻落实市委、市政府重大决策的情况;
    2.负责文件、机要、档案、文印管理工作;
    3.负责秘书事务、会议组织、日常值班及保卫和保密工作;
    4.负责行政事务、财务和资产管理、内部协调和工勤人员、车辆管理、后勤服务等工作;
    5.负责对外有关单位及县(市)区工商联的联系与协调;
    6.负责督办会领导集体决定事项的执行;
    7.负责同兼职副主席的联系;
    8.负责市工商联信息网络系统的规划,建立和管理工作;
    9.负责机关人事、工资和干部工作;
    10.负责年度考核工作;
    11.落实离退休干部的政治、生活待遇,做好管理和服务工作;
    12.负责起草综合性会议的主要文件和市工商联领导参政议政的重要讲话材料;
    13.负责工商联史料的搜集、整理和研究;
    14.联系指导县(市)区工商联的调研工作;
        15.负责承办领导交办的其它工作。
     
    会员部工作职责
     
        1.负责指导地方组织的会员发展和管理工作;
    2.负责直属会员的发展、管理工作;
    3.负责推动工商联组织和基层组织、行业组织的建设和管理工作;
    4.负责非公有制经济代表人士的联系、考察和推荐工作;
    5.负责会员、组织系统、代表人士的信息工作;
    6.负责联系指导行业商会(同业商会)的工作;
    7.负责会费的收缴工作;
    8.负责组织会员搞好参政议政、民主监督工作;
    9.负责承办领导交办的有关工作。
     
    经济联络部工作职责
     
        1.负责与政府及有关经济主管部门的联系和协调工作;做好招商引资工作;
    2.负责为会员提供政策咨询、融资、科技创新、项目管理和经济合作等方面信息工作;
    3.负责商品技术展交会和项目洽谈等经济活动的计划、协调及有关组织工作,帮助会员开拓市场;
    4.组织开展专项经济问题和对上规模会员企业经济发展态势的调查研究;
    5.负责会员的光彩事业和再就业指导工作;
    6.负责对民营会员企业人员因公出国(境)政治审查;
    7.负责同世界各国和香港、澳门特别行政区及台湾地区工商社团、工商界人士的联络和合作工作;
    8.负责承办领导交办的其它工作。
     
    民营经济服务中心工作职责
     
     1.认真贯彻落实黄石市民营经济领导小组的议定事项,向领导小组报告工作;
          2.宣传贯彻有关民营经济的政策法规,督查各相关职能部门执行民营经济政策法规的情况,宏观指导和管理民营企业,培育和完善民营企业的社会化服务体系;
    3.建立和完善市领导与民营企业的联系沟通渠道,研究提出解决影响民营企业经营和民营经济发展的重大问题的意见、建议和政策措施;
        4.协调各相关职能部门共同消除对民营经济的不平等待遇,清理、修订、撤销限制和歧视民营经济发展的部门规定,与市优化环境办公室联合查处民营企业的投诉事项;
    5.督导落实各部门扶持民营经济发展的配套实施细则,推动有利于民营经济发展的法治环境、政务环境、舆论环境的形成;
         6.贯彻执行国家和我市产业政策,以产业政策为导向,及时收集、整理、分析和发布经济信息,建立完善民营经济项目库和招商网络,定期公布项目投资目录,引导民营经济健康有序发展;
        7.为民营企业提供创业指导、技术咨询、人才开发培训、职称评审等方面的服务。
    8.承办领导小组全体成员会议、相关部门联席会议和主任办公会议的相关工作;
        9.承办领导小组交办的其它工作。
     
    二、部门年度(或中长期)工作重点
    1、做好工商联换届工作,加强对县(市)区工商联换届工作的指导,做好非公经济人士的综合评价工作,突出选好配强领导班子。继续开展“五好”县级工商联创建工作,指导下陆区工商联、阳新县工商联争创全省“五好”工商联。
    2、以“守法诚信,增强发展信心”为重点,要以“守法诚信、增强发展信心”为重点,在探索建立健全活动常态化机制上下功夫,做到有抓手、有落点、坚持经常性、持续性、长期性,使理想信念教育实践活动成为工商联开展思想政治工作的重要载体。
    3、加强商会组织建设,加大行业商会和异地商会建设力度,全年新建或筹建不少于1个行业商会或异地商会。推进商会管理的规范化、程序化、制度化,推动统战工作向商会组织有效覆盖。
    4、引导企业家在脱贫攻坚中做贡献、促发展、增信心、受教育。在全市开展“精准扶贫、民企助力”结对帮扶行动。
    5、聚焦习总书记在全国政协联组会上指出的要着力解决的五个方面的问题,找准企业所急、社会所需、自已所能的重点领域,整合资源,搭建平台,精准发力,建立健全全方位的非公有制经济服务体系。
    6、按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准,切实加强工商联干部队伍建设。深入开展“两学一做”专题学习教育活动,通过集中培训、座谈讨论、网络学习、请进来等多种形式,加强干部教育培训工作。
     
     
    三、收支预算安排情况
    (一)部门财政拨款收支预算安排情况
    2017年部门公共财政预算财政拨款211.36万元,其中,工资福利支出125.29万元,对个人和家庭的补助支出39.26万元,交通费10.97万元,日常公用支出12万元,职工福利支出3.84万,专项经20万元。
    (二)部门财务收支预算安排情况
    2017年部门公共财政预算支出情况 211.36万元,其中,工资福利支出125.29万元,对个人和家庭的补助支出39.26万元,交通费10.97万元,日常公用支出12万元,职工福利支出3.84万,专项经费20万元。
    (三)部门“三公”经费财政拨款预算情况
    2017年部门“三公”经费财政拨款预算资金4.8万元,其中公务接待0.8万元,公车运行及维护费4万元, “三公”经费预算比上年度减少1.89万元。
    (四)三公经费增减变化情况
    本单位2017年全年预算收入211.36万元,其中人员经费125.29万元,占总收入的59.2%,日常公用经费22.62万元,占总收入的10.7%,行政事业类项目经费20万元,占总收入的0.94%。
    我单位2017年预算三公经费4.8万元,2016年三公经费预算7.14万元,比上年下降了2.34万元,同比下降32.7%。
    (五)、名词解释
    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款):反映各民主党派及办事机构的支出,工商联的支出。
    3.社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    4.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员人员的医疗经费。

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